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學(xué)習內審工作要點(diǎn),完善集團內審機制
來(lái)源:審計部 | 作者:xnxact | 發(fā)布時(shí)間: 2024-06-27 | 133 次瀏覽 | 分享到:

6月26日,經(jīng)發(fā)集團審計監察部組織各部室、各子公司分管審計副總經(jīng)理等相關(guān)人員學(xué)習《咸安區2024年內部審計工作要點(diǎn)》和《咸安區審計局關(guān)于核查社會(huì )審計機構相關(guān)審計報告的辦法(試行)》。

會(huì )議結合《咸安區2024年內部審計工作要點(diǎn)》內容,明確要求集團上下要堅持黨的全面領(lǐng)導、加強指導監督、加大內審力度、強化質(zhì)量管控、加強隊伍建設、嚴格信息報送、廣泛開(kāi)展宣傳的重要工作指示。并就如何開(kāi)展全覆蓋的內部審計監督工作進(jìn)行現場(chǎng)坐談會(huì )討論,集思廣益,對反復出現的問(wèn)題,從體制機制、制度措施等方面,深挖問(wèn)題根源,剖析問(wèn)題原因,結合本單位實(shí)際情況提出了有針對性、可操作性的建議。

下一步,審計監察部將結合本次坐談會(huì )的建議,進(jìn)一步完善經(jīng)發(fā)集團內審機制,探索內部審計協(xié)同發(fā)展思路舉措,創(chuàng )新指導監督方式方法,改進(jìn)和加強內部審計指導監督工作,強化對各子公司內審機構的指導和監督,上下貫通、協(xié)同配合,構建內部審計“一盤(pán)棋”局面。